ПБУ: Внедрение 1С:ERP глазами бухгалтера. Закрытие первого месяца в регламентированном учете - видео HD
editor 10262 ролика
Внедрение 1С:ERP глазами бухгалтера. Закрытие первого месяца в регламентированном учете - видео.
Как с минимальными рисками и без авралов перейти на регламентированный учет в 1С:ERP?
На данном вебинаре мы подробно обсудили закрытие первого месяца в 1C:ERP.
Посмотрели, как восстанавливать случайно открытый период при необходимости. Детально разбобрали, как работает процедура «Закрытие месяца», какие операции делать вручную для исправления, и как ведет себя система при наличии ошибок. Разобрали порядок исправления отрицательных остатков, ошибок в учете основных средств и расчете себестоимости и проверили правильность закрытия.
Ссылки на другие вебинары из цикла:
№1 «Подготовительный этап проекта внедрения».
youtu.be/o-sjaY0_wQU
№2 «Выгрузка НСИ и остатков. Первые дни эксплуатации».
youtu.be/DVIOfK8H774
№3 «Формы и методы контроля за документооборотом и его отражением в регламентированном учете»
youtu.be/jumE6rvFGNQ
___
ООО «Институт типовых решений – Производство»
itrp.ru
Услуги компании ИТРП: itrp.ru/uslugi
Методические статьи: itrp.ru/questions
Обучающие курсы: itrp.ru/metodicheskaya-podderzhka/distancionie-kursy
Отдел по работе с клиентами: 1c@itrp.ru
Телефон: 8 (800) 500-61-51
Помнится участвовал в презентации вроде бы ERP 2.4 и ее новых возможностях, и советовал разработчикам переделать учет РБП по примеру ОС или НМА, где РБП был бы справочником как это сделано в той же БП 3.0. Принимать РБП к учету документом, ну например накопили на буферном счете 97.Х1 некую сумму при приемке к учету она перетекала на другой 97.Х2 счет. Потом в системе нужны были бы документы изменения порядка отражения при списании РБП, и документы полного списания РБП в некой ситуации типа ликвидации фирмы или типа того. Да разрабы отдельно позадавали вопросы и на том разошлись, намотали они на ус ли нет хз. А ведь бывает и такое что РБП нужно разделить на части или нужно одно РБП слить с другим РБП, ну как это сейчас реализовано с ОС.
И вот эти документы распределения уже в программе и выступают той декларацией как расходы нужно списать.
Для чего такое может пригодиться, а для того чтобы например в учете можно было взять поменять настройки статьи расходов например с 01.04.2022 и чтобы все вновь вводимые документы например требовали указания не Организации как аналитики, а Подразделения. И если полезть перезакрывать прошлые месяца, чтобы там программа закрывала все ровно так как было первоначально настроена статья расходов, все ведь сохранено в документе распределения как слепок своего рода.
Ну это мое видение в данном случае.
Если статьи расходов не менять то в то рабочее место можно и не лазить ибо система сама создает недостающие документы распределения расходов