Цифровое образование

ПБУ: Бухгалтерский четверг "Импорт" - видео HD

ПБУ: Бухгалтерский четверг "Импорт" - видео
00:59:20

editor 9601 ролик

Бухгалтерский четверг "Импорт" - видео.

Вопросы рассмотренные на эфире

1)В 4 кв.2022г. начислено импорт НДС 5млн., оплата 7 млн., в1 кв.2023г.начислено импорт НДС 5млн. оплата 4 млн. Вопрос: в 4 кв.22г.фно 300.00 берем в зачет 5 млн., а в 1кв 2023г? (5 млн. или 4 млн.)

2) Как правильно внести поступление если на приход оплачивали дважды аванс на одно поступление. Какой датой верно провести, чтобы не было курсовых разниц?

3) В 1 кв импортировали товар с Китая. В КН пришло сообщение о том, что ожидают от ТОО оплату НДС. Но мы же уже оплатили НДС при ввозе, или НДС мы оплачиваем дважды?

4) Если поступают основные средства с головной компании (третьи страны) в Филиал, для осуществления деятельности в РК, заключается договор. И сумму я же должна буду отразить на счете 3340. И руководство Филиала говорит, что Филиал должен будет оплатить за ОС в Головную. Так можно? Просто я работала в Филиале только казахстанской компании и это отражалось в консолидированной отчетности Головной.

5) ТОО РК покупает товар из Китая и продает товар в Россию, но товар не заходит в Рк идет напрямую в РФ. Вопрос где будет будет проходить растаможка и кто будет указан получателем товаров в гтд и кто будет оплачивать тамож налоги? У продавца РК нет пост учреждения в рф

6) Вы при разноски ГДТ в «Основной части» выбрали «На счетах учета контрагента». В чем отличие от «На счетах расчетов бюджетов»? Обязательно должно быть «На счетах учета контрагента?

7) какие то разрешения нужны чтобы начать импорт из еаэс?

8) Подскажите пожалуйста как оформить возврат НДС т, к, 88% товара продали в РФ который не указан в перечне изъятий?

9) Ответьте пожалуйста как исправить ошибки, в апреле завезли товар, поступление забивали вручную, в наименовании сделали ошибку, код тнвэд не поменялся, количество и сумма не изменились, СНТ подтвердили ОГД, предприниматель тоже, сдали 328.00 и торгуем товар, в мае нашли ошибку в наименовании, 328, .00 отправляем в Россию для подтверждения НДС, как нам теперь исправить это наименование?

10) В течении какого периода подтверждается СНТ?

11) а если переплата НДС была, товар поступил в марте, а 328,00 сдали в апреле. когда брать в зачет НДС?

12) в СНТ отразили ставку НДС „без НДС“, вместо „0“, как быть в таком случае?

13) Снт на жд транспорт подтверждаем через тм.бот? Несколько раз отправляли подтверждение в тм.бот. реакции нет. Что делать?

14) как быть если товар пересек границу до подтверждения снт

15) Оплатили аванс поставщику разделив на несколько сумм и дата разное. На какую дату курс забить в приходе?

16)Неплательщики не должны сдавать какую-то отчетность по ндс?

RSS
Коломейцева Инфо
08:14
Вопросы рассмотренные на эфире

1)В 4 кв.2022г. начислено импорт НДС 5млн., оплата 7 млн., в1 кв.2023г.начислено импорт НДС 5млн. оплата 4 млн. Вопрос: в 4 кв.22г.фно 300.00 берем в зачет 5 млн., а в 1кв 2023г? (5 млн. или 4 млн.)

2) Как правильно внести поступление если на приход оплачивали дважды аванс на одно поступление. Какой датой верно провести, чтобы не было курсовых разниц?
3) В 1 кв импортировали товар с Китая. В КН пришло сообщение о том, что ожидают от ТОО оплату НДС. Но мы же уже оплатили НДС при ввозе, или НДС мы оплачиваем дважды?
4) Если поступают основные средства с головной компании (третьи страны) в Филиал, для осуществления деятельности в РК, заключается договор. И сумму я же должна буду отразить на счете 3340. И руководство Филиала говорит, что Филиал должен будет оплатить за ОС в Головную. Так можно? Просто я работала в Филиале только казахстанской компании и это отражалось в консолидированной отчетности Головной.

5) ТОО РК покупает товар из Китая и продает товар в Россию, но товар не заходит в Рк идет напрямую в РФ. Вопрос где будет будет проходить растаможка и кто будет указан получателем товаров в гтд и кто будет оплачивать тамож налоги? У продавца РК нет пост учреждения в рф
6) Вы при разноски ГДТ в «Основной части» выбрали «На счетах учета контрагента». В чем отличие от «На счетах расчетов бюджетов»? Обязательно должно быть «На счетах учета контрагента?
7) какие то разрешения нужны чтобы начать импорт из еаэс?
8) Подскажите пожалуйста как оформить возврат НДС т, к, 88% товара продали в РФ который не указан в перечне изъятий?
9) Ответьте пожалуйста как исправить ошибки, в апреле завезли товар, поступление забивали вручную, в наименовании сделали ошибку, код тнвэд не поменялся, количество и сумма не изменились, СНТ подтвердили ОГД, предприниматель тоже, сдали 328.00 и торгуем товар, в мае нашли ошибку в наименовании, 328, .00 отправляем в Россию для подтверждения НДС, как нам теперь исправить это наименование?
10) В течении какого периода подтверждается СНТ?

11) а если переплата НДС была, товар поступил в марте, а 328,00 сдали в апреле. когда брать в зачет НДС?
12) в СНТ отразили ставку НДС „без НДС“, вместо „0“, как быть в таком случае?
13) Снт на жд транспорт подтверждаем через тм.бот? Несколько раз отправляли подтверждение в тм.бот. реакции нет. Что делать?
14) как быть если товар пересек границу до подтверждения снт
15) Оплатили аванс поставщику разделив на несколько сумм и дата разное. На какую дату курс забить в приходе?

16)Неплательщики не должны сдавать какую-то отчетность по ндс?
Загрузка...